| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI SA | 
| Número do empenho: | 659 | Data de lançamento: | 15/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE CENTRAL (SALTINHO) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| Fatura telefonica do nº 3798-1005 e 3798-1249 do Centro telefonico do Distrito de Saltinho referente o mes de fevereiro de 2016. | 0,00 | 592,88 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | Fatura telefonica do nº 3798-1005 e 3798-1249 do Centro telefonico do Distrito de Saltinho referente o mes de fevereiro de 2016. | 592,88 | ||
| 15/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor OI SA cfe fatura telefonica do mes de fevereiro de 2016. | 592,88 | ||
| 16/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 659/2016 OI SA - 4013 | 592,88 | ||
| TOTAL | 592,88 | 592,88 | 592,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||