Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
696 |
Data de lançamento: |
17/02/2016 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de produtos de cozinha para a Secretaria de Saúde. |
0,00 |
36,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/02/2016 |
Aquisição de produtos de cozinha para a Secretaria de Saúde. |
36,35 |
|
|
17/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor RAUL TEODORO - ME cfe NF nº 010406028 |
|
36,35 |
|
22/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 696/2016
RAUL TEODORO - ME - 22723 |
|
|
36,35 |
TOTAL |
36,35 |
36,35 |
36,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.