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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: F.G.T.S.

Dados do Empenho
Número do empenho: 853 Data de lançamento: 25/02/2016
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: 0,00 120,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2016 FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: 120,62
25/02/2016 Liquidado nesta data para a favor da folha de pagamento referente férias, INSS do mes de fevereiro de 2016 120,62
07/03/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 853/2016 F.G.T.S. - 91 120,62
TOTAL 120,62 120,62 120,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.