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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 856 Data de lançamento: 25/02/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Fundo de Assistência Social
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 0,00 459,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 459,92
25/02/2016 Liquidado nesta data para a favor da folha de pagamento referente férias, INSS do mes de fevereiro de 2016 459,92
26/02/2016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 856/2016 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 459,92
TOTAL 459,92 459,92 459,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.