Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
915 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA PGTO. REFERENTE: |
0,00 |
3.633,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2016 |
FOLHA PGTO. REFERENTE: |
3.633,97 |
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25/02/2016 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS referente o mes de fevereiro de 2016. |
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3.633,97 |
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26/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 915/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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3.633,97 |
TOTAL |
3.633,97 |
3.633,97 |
3.633,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.