Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8 |
02/01/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 634 |
23/01/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 1545 |
12/02/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1547 |
12/02/2026 |
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL |
780,72 |
780,72 |
780,72 |
| 2293 |
27/02/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 2509 |
09/03/2026 |
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2510 |
09/03/2026 |
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL |
1.208,70 |
1.140,21 |
1.140,21 |
| 3572 |
02/04/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 3625 |
06/04/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3795 |
10/04/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
889,10 |
889,10 |
889,10 |
| 3796 |
10/04/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4864 |
08/05/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 5072 |
15/05/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
239,70 |
239,70 |
239,70 |
| 5110 |
15/05/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
79,90 |
79,90 |
0,00 |
| 5111 |
15/05/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
93,22 |
93,22 |
0,00 |
| 5112 |
15/05/2026 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 5113 |
15/05/2026 |
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
1.208,70 |
1.208,70 |
0,00 |
| Sub-total |
5.149,54 |
5.081,05 |
3.549,23 |
| Total |
5.149,54 |
5.081,05 |
3.549,23 |