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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE ENGENHARIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10102 Data de lançamento: 11/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de serviço de manutenção das tubulações do gás das EMEF's Profª Alderi Facchi e Mem de Sá, incluindo a substituição de mangueiras, redutores de pressão, manômetro e válvulas redutoras. Manutenção necessária a fim de sanar irregularidades identificadas em laudos de estanqueidade realizados por Engenheiro especializado. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2025 Contratação de serviço de manutenção das tubulações do gás das EMEF's Profª Alderi Facchi e Mem de Sá, incluindo a substituição de mangueiras, redutores de pressão, manômetro e válvulas redutoras. Manutenção necessária a fim de sanar irregularidades identificadas em laudos de estanqueidade realizados por Engenheiro especializado. 3.000,00
14/10/2025 UST;1,000;Contratacao de servico de manutencao das tubulacoes do gas das EMEF's Profa Alderi Facchi e Mem de Sa, incluindo a substituicao de mangueiras, redutores de pressao, manometro e valvulas redutoras. Manutencao necessaria a fim de sanar irregularidades identificadas em laudos de estanqueidade realizados por Engenheiro especializado./ 3.000,00
18/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10102/2025 JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE ENGENHARIA - 18992 3.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00