| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KIODELI COM. DE ART. DO VEST. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10111 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TECIDOS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS E DECORAÇÕES EM GERAL. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | TECIDOS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS E DECORAÇÕES EM GERAL. | 1.800,00 | ||
| 15/09/2025 | UN;1,000;TECIDOS UTILIZADOS PARA REALIZACAO DE TRABALHOS E DECORACOES EM GERAL./ | 1.800,00 | ||
| 23/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10111/2025 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||