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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PABLO RODRIGO NEGRAO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10133 Data de lançamento: 12/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA H7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO JAG9C85 50,00 100,00
1.00 CONJUNTO DE SIRENE MATERIAL PARA CAMINHAO DE BOMBEIRO PH02G93 550,00 550,00
1.00 BATERIA 150 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MB1313 CAMINHAO DE AGUA 1.250,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2025 LAMPADA H7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO JAG9C85 CONJUNTO DE SIRENE MATERIAL PARA CAMINHAO DE BOMBEIRO PH02G93 BATERIA 150 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MB1313 CAMINHAO DE AGUA 1.900,00
15/09/2025 UN;2,000;LAMPADA H7 MATERIAL PARA MANUTENCAO JAG9C85/UN;1,000;CONJUNTO DE SIRENE MATERIAL PARA CAMINHAO DE BOMBEIRO PH02G93/UN;1,000;BATERIA 150 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MB1313 CAMINHAO DE AGUA/ 1.900,00
16/09/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 10133/2025 1.900,00
TOTAL 1.900,00 1.900,00 1.900,00
SALDO A PAGAR 0,00