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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CATIA STRADA FRAI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10192 Data de lançamento: 16/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIÃO MENSAL DA DIREÇÃO ESTADUAL DA UNCME-RS COMO MEMBRO DA COORDENAÇÃO REGIONAL AMNG. 99,50 99,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2025 REF. A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIÃO MENSAL DA DIREÇÃO ESTADUAL DA UNCME-RS COMO MEMBRO DA COORDENAÇÃO REGIONAL AMNG. 99,50
16/09/2025 UN;1,000;REF. A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM REUNIAO MENSAL DA DIRECAO ESTADUAL DA UNCME-RS COMO MEMBRO DA COORDENACAO REGIONAL AMNG./ 99,50
17/09/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 10192/2025 99,50
TOTAL 99,50 99,50 99,50
SALDO A PAGAR 0,00