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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10262 Data de lançamento: 17/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
32.00 ELETROLDO DE SOLDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA IQN3A32 8,00 256,00
1.00 TERMINAL 48,00 48,00
1.00 EMENDA 15,00 15,00
2.00 COXIM TRASEIRO MOTOR 141,00 282,00
2.00 BUCHA PEDAL ASELERADOR 18,50 37,00
1.00 EIXO PEDAL DE FREIO 149,00 149,00
1.00 HASTE CILINDRICO EMBRIAGEM 86,00 86,00
1.00 EIXO ACIONAMENTO 203,00 203,00
4.00 BUCHA 26,50 106,00
9.00 PORCA RODA 21,50 193,50
1.00 RETENTOR DO CUBO 258,00 258,00
1.00 ARRUELA TRVA 29,00 29,00
1.00 GRAXA 60,00 60,00
1.00 DIAFRAGUEMA 45,00 45,00
2.00 ADPATDOR 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2025 ELETROLDO DE SOLDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA IQN3A32 TERMINAL EMENDA COXIM TRASEIRO MOTOR BUCHA PEDAL ASELERADOR EIXO PEDAL DE FREIO HASTE CILINDRICO EMBRIAGEM EIXO ACIONAMENTO BUCHA PORCA RODA RETENTOR DO CUBO ARRUELA TRVA GRAXA DIAFRAGUEMA ADPATDOR 1.837,50
TOTAL 1.837,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.837,50