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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEOCLIDES JOSE PINHEIRO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1038 Data de lançamento: 05/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 DESENGRAXANTE GEL 3.5KG MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA 85,00 510,00
20.00 ESTOPA COSTURADA COLORIDA 10,00 200,00
60.00 ESTOPA RETALHO MALHA 14,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2025 DESENGRAXANTE GEL 3.5KG MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA ESTOPA COSTURADA COLORIDA ESTOPA RETALHO MALHA 1.550,00
07/02/2025 UN;6,000;DESENGRAXANTE GEL 3.5KG MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA/UN;20,000;ESTOPA COSTURADA COLORIDA/UN;60,000;ESTOPA RETALHO MALHA/ 1.550,00
11/02/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 1038/2025 1.550,00
TOTAL 1.550,00 1.550,00 1.550,00
SALDO A PAGAR 0,00