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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10678 Data de lançamento: 23/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LANTERNA VIGIA. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IWN 0C81.KM 354169. 70,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2025 LANTERNA VIGIA. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IWN 0C81.KM 354169. 140,00
06/10/2025 UN;2,000;LANTERNA VIGIA. MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IWN 0C81.KM 354169./ 140,00
TOTAL 140,00 140,00 0,00
SALDO A PAGAR 140,00