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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10722 Data de lançamento: 24/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CADEADO 40MM 36,00 72,00
1.00 PINCEL 15,00 15,00
1.00 ADESIVO DE CONTATO PEQ. 21,00 21,00
1.00 CAIXA DE PARAFUSO PARA FORO 70,00 70,00
2.00 PACOTE PREGO 18X30 20,00 40,00
1.00 PACOTE ABRAÇADEIRA. 6,00 6,00
2.00 TELHA TRANSPARENTE 3,05 X 6 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS. 150,00 300,00
5.00 PEÇAS DE FORRO 15,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2025 CADEADO 40MM PINCEL ADESIVO DE CONTATO PEQ. CAIXA DE PARAFUSO PARA FORO PACOTE PREGO 18X30 PACOTE ABRAÇADEIRA. TELHA TRANSPARENTE 3,05 X 6 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS. PEÇAS DE FORRO 599,00
06/10/2025 UN;2,000;CADEADO 40MM/UN;1,000;PINCEL/UN;1,000;ADESIVO DE CONTATO PEQ./UN;1,000;CAIXA DE PARAFUSO PARA FORO/UN;2,000;PACOTE PREGO 18X30/UN;1,000;PACOTE ABRACADEIRA./UN;2,000;TELHA TRANSPARENTE 3,05 X 6 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ARCO IRIS./UN;5,000;PECAS DE FORRO/ 599,00
TOTAL 599,00 599,00 0,00
SALDO A PAGAR 599,00