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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 113 Data de lançamento: 07/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PNEU NOVO 19.5/24, QUANTIDADE DE LONAS: 16. NÃO REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO, ECOLÓGICO OU SIMILAR COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES. 2.449,00 24.490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2025 PNEU NOVO 19.5/24, QUANTIDADE DE LONAS: 16. NÃO REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO, ECOLÓGICO OU SIMILAR COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO E FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 6 MESES. 4.898,00
27/01/2025 UN;2,000;PNEU NOVO 19.5 24, QUANTIDADE DE LONAS: 16. NAO REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO, ECOLOGICO OU SIMILAR COM SELO DE APROVACAO DO INMETRO E FABRICACAO NAO SUPERIOR A 6 MESES./ 4.898,00
27/01/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 113/2025 58,78
31/01/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 113/2025 4.839,22
TOTAL 4.898,00 4.898,00 4.898,00
SALDO A PAGAR 0,00