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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDERSON HENRIQUE MULINARI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1136 Data de lançamento: 06/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 CORDA COLORIDA CARRETEL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA AMARAÇÃO DE SOMBRITE CAMINHAO IQN3A31 1,30 65,00
75.33 TELA SOMBREAMENTO 50X50 MT 4,50 338,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2025 CORDA COLORIDA CARRETEL MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA AMARAÇÃO DE SOMBRITE CAMINHAO IQN3A31 TELA SOMBREAMENTO 50X50 MT 403,99
24/02/2025 UN;50,000;CORDA COLORIDA CARRETEL MATERIAL PARA MANUTENCAO PARA AMARACAO DE SOMBRITE CAMINHAO IQN3A31/UN;75,330;TELA SOMBREAMENTO 50X50 MT/ 403,99
25/02/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 1136/2025 403,99
TOTAL 403,99 403,99 403,99
SALDO A PAGAR 0,00