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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11686 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2544.97 LINHA – SARANDI CESURG - LINHA – SARANDI CESURG 7,19 18.298,30
1443.78 LINHA – SARANDI UPF - LINHA – SARANDI UPF Finalidade: RE. AO MÊS DE OUTUBRO/2025. 5,95 8.590,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 LINHA – SARANDI CESURG - LINHA – SARANDI CESURG LINHA – SARANDI UPF - LINHA – SARANDI UPF Finalidade: RE. AO MÊS DE OUTUBRO/2025. 26.888,80
05/11/2025 LINHA – SARANDI CESURG - LINHA – SARANDI CESURG LINHA – SARANDI UPF - LINHA – SARANDI UPF Finalidade: RE. AO MÊS DE OUTUBRO/2025. 26.888,80
11/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11686/2025 JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 103572 26.888,80
TOTAL 26.888,80 26.888,80 26.888,80
SALDO A PAGAR 0,00