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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERREIRA & DRESCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11687 Data de lançamento: 29/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
31.69 LINHA 07 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - cONQUISTADORA - LINHA 07 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - cONQUISTADORA Finalidade: REF. AO MÊS DE OUTUBRO.726 KM EXCEDENTE. 483,66 15.327,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2025 LINHA 07 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - cONQUISTADORA - LINHA 07 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - cONQUISTADORA Finalidade: REF. AO MÊS DE OUTUBRO.726 KM EXCEDENTE. 15.327,88
04/11/2025 LINHA 07 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - cONQUISTADORA - LINHA 07 TRANSPORTE ESCOLAR - Brilhante - cONQUISTADORA Finalidade: REF. AO MÊS DE OUTUBRO.726 KM EXCEDENTE. 15.327,88
04/11/2025 Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 11687/2025, 103742 - FERREIRA & DRESCH LTDA - ME 306,56
13/11/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11687/2025 FERREIRA & DRESCH LTDA - ME - 103742 15.021,32
TOTAL 15.327,88 15.327,88 15.327,88
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR 04/11/2025 306,56 Lançada
TOTAL   306,56