Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2025 |
Folha de Pagamento Integração da folha normal e afastados outubro de 2025 |
17.229,79 |
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| 29/10/2025 |
Integração Folha de Pagamento Comp. 10/2025 |
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17.229,79 |
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| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI CONT.2, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE TRANSP ESCOLAR |
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132,09 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICATO SSPMRA, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE TRANSP ESCOLAR |
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139,44 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVENIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE TRANSP ESCOLAR |
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147,00 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI CONT 3, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE TRANSP ESCOLAR |
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283,03 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE TRANSP ESCOLAR |
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343,36 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA 45% SALARIO MINIMO, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE TRANSP ESCOLAR |
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683,10 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO 30% RENDIMENTOS LIQUIDOS, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE TRANSP ESCOLAR |
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1.163,68 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. CONSIG.SICREDI CONT 1, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE TRANSP ESCOLAR |
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1.185,76 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVID.MUNICIPAL, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE TRANSP ESCOLAR |
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2.869,56 |
| 29/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.F, Setor: EDUCACAO E DESPORTO, Centro de Custo: EDUCACAO MDE TRANSP ESCOLAR |
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2.946,42 |
| 31/10/2025 |
Pagamento de Empenho 11822/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.336,35 |
| 31/10/2025 |
Pagamento de Empenho 11822/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.336,35 |
| 31/10/2025 |
12 |
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-7.336,35 |
| TOTAL |
17.229,79 |
17.229,79 |
17.229,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |