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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA E TORNEARIA FONTANA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12069 Data de lançamento: 31/10/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONTRAPINO 3/16 X 1 1/2 2,60 5,20
1.00 ELETRODOS 6013- 3,25mm Finalidade: ONIBUS IUS 0827 R$ 8,00ONIBUS IXI 7J44 R$ 5,20 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2025 CONTRAPINO 3/16 X 1 1/2 ELETRODOS 6013- 3,25mm Finalidade: ONIBUS IUS 0827 R$ 8,00ONIBUS IXI 7J44 R$ 5,20 13,20
11/11/2025 CONTRAPINO 3/16 X 1 1/2 ELETRODOS 6013- 3,25mm Finalidade: ONIBUS IUS 0827 R$ 8,00ONIBUS IXI 7J44 R$ 5,20 13,20
TOTAL 13,20 13,20 0,00
SALDO A PAGAR 13,20