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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 12223 Data de lançamento: 04/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CARTELA D EPARAFUSOS 7,00 42,00
1.00 PONTEIRA PHILIPS 10,00 10,00
30.00 TIJOLO 6 FUROS 1,60 48,00
1.00 TELHA TRANSP. 48,00 48,00
1.00 ENXADA - ENXADA 100,00 100,00
6.00 CARTELA DOBRADIÇAS Finalidade: ITENS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS. 15,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2025 CARTELA D EPARAFUSOS PONTEIRA PHILIPS TIJOLO 6 FUROS TELHA TRANSP. ENXADA - ENXADA CARTELA DOBRADIÇAS Finalidade: ITENS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS. 338,00
11/11/2025 Liquidação conforme NF 3443 338,00
TOTAL 338,00 338,00 0,00
SALDO A PAGAR 338,00