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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12359 Data de lançamento: 17/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PASTILHA DO FREIO 685,00 685,00
1.00 PASTILHA DE FREIO 398,00 398,00
1.00 MOLA 177,00 177,00
1.00 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO 89,60 89,60
2.80 MANGUEIRA 1/2 35,00 98,00
2.00 TERMINAL 32,00 64,00
2.00 CAPA 12,00 24,00
6.00 ABRACADEIRA NYLON Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ISV 8A92. KM 81840. 3,60 21,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2025 PASTILHA DO FREIO PASTILHA DE FREIO MOLA FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO MANGUEIRA 1/2 TERMINAL CAPA ABRACADEIRA NYLON Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ISV 8A92. KM 81840. 1.557,20
28/11/2025 Liquidação conforme NF 63788007 1.557,20
TOTAL 1.557,20 1.557,20 0,00
SALDO A PAGAR 1.557,20