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Última atualização realizada em 20/01/2026 às 14:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12650 Data de lançamento: 27/11/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1192.69 LINHA – SARANDI UPF - LINHA – SARANDI UPF 5,95 7.096,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2025 LINHA – SARANDI UPF - LINHA – SARANDI UPF 7.096,50
10/12/2025 Liquidação conforme NF 621 7.096,50
10/12/2025 Cfe. IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS, retido na Liquidação Nota de Empenho 12650/2025, 103572 - JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 141,93
16/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12650/2025 JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 103572 6.954,57
TOTAL 7.096,50 7.096,50 7.096,50
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF EXECUTIVO AUTONOMOS E EMPRESAS 10/12/2025 141,93 Lançada
TOTAL   141,93