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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13210 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIAPS SAUDE DOS POVOS INDIGENAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 cartela de adesivos 1,00 3,00
1.00 saco pc 6,00 6,00
15.00 folhas de adesivo 1,50 22,50
5.00 folhas adesivas 2,00 10,00
1.00 letreiro eva 69,00 69,00
1.00 folhas de ima 10,00 10,00
1.00 sulfite 60 17,90 17,90
1.00 kit letras eva - kit letras eva 29,00 29,00
1.00 kit letras eva medio 49,00 49,00
30.00 tnt decorado 5,00 150,00
2.00 balao decorado 17,90 35,80
1.00 organizador de mesa medio 82,80 82,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 cartela de adesivos saco pc folhas de adesivo folhas adesivas letreiro eva folhas de ima sulfite 60 kit letras eva - kit letras eva kit letras eva medio tnt decorado balao decorado organizador de mesa medio 485,00
09/12/2025 Liquidação conforme NF 502 485,00
22/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13210/2025 DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 102252 485,00
TOTAL 485,00 485,00 485,00
SALDO A PAGAR 0,00