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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13214 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SIRENE 200,00 200,00
1.00 CHAVE UNIVERSAL 7207 35,00 35,00
1.00 LATERNA SINALSUL 1040 CV 103,00 103,00
1.00 LENTE TRASEIRA MB 0,040 B 35,00 35,00
1.00 LAMPADA 1141 24V Finalidade: ITEM 1, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO D EPLACA PHO2G93 ITEM 2 MATERIA PARA MANUTENÇÃO VEICULO ROLO DYNAPAC ITEM 3,4,5 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DE VEICULO JBV4C79 7,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 SIRENE CHAVE UNIVERSAL 7207 LATERNA SINALSUL 1040 CV LENTE TRASEIRA MB 0,040 B LAMPADA 1141 24V Finalidade: ITEM 1, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO D EPLACA PHO2G93 ITEM 2 MATERIA PARA MANUTENÇÃO VEICULO ROLO DYNAPAC ITEM 3,4,5 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DE VEICULO JBV4C79 380,00
10/12/2025 Liquidação conforme NF 3166 145,00
10/12/2025 Liquidação conforme NF 3165 51,00
10/12/2025 1 -184,00
TOTAL 196,00 196,00 0,00
SALDO A PAGAR 196,00