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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 13529 Data de lançamento: 15/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FNS ATENCAO PRIMARIA FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PGTO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Férias Se refere a intregação contábil da folha de férias. 0,00 561,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2025 Férias Se refere a intregação contábil da folha de férias. 561,24
15/12/2025 PAGAMENTO FOLHA DE FÉRIAS 561,24
16/12/2025 Pagamento de Empenho 13529/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 561,24
31/12/2025 indevido -561,24
31/12/2025 AJUSTE DE FECHAMENTO DE ANO -561,24
31/12/2025 1 -561,24
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00