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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RC SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 139 Data de lançamento: 08/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO
Unidade: ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Licitação Processo Licitatório N° 002/2023 Pregão Eletrônico N° 002/2023 Contrato Nº 005/2023 Serviço de Técnico de Segurança do Trabalho presencial (01 dia por semana) totalizando 04 vezes ao mês (32 horas mensais) DEZ/2024 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2025 Licitação Processo Licitatório N° 002/2023 Pregão Eletrônico N° 002/2023 Contrato Nº 005/2023 Serviço de Técnico de Segurança do Trabalho presencial (01 dia por semana) totalizando 04 vezes ao mês (32 horas mensais) DEZ/2024 4.000,00
09/01/2025 UST;1,000;Licitacao Processo Licitatorio No 002 2023 Pregao Eletronico No 002 2023 Contrato No 005 2023 Servico de Tecnico de Seguranca do Trabalho presencial (01 dia por semana) totalizando 04 vezes ao mes (32 horas mensais) DEZ 2024/ 4.000,00
09/01/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 139/2025 192,00
13/01/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 139/2025 3.808,00
13/01/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 139/2025 -3.808,00
14/01/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 139/2025 3.808,00
14/01/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 139/2025 -3.808,00
23/01/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 139/2025 3.808,00
23/01/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 139/2025 -3.808,00
25/02/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 139/2025 -192,00
25/02/2025 -3.808,00
25/02/2025 -192,00
TOTAL 4.000,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.000,00