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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13911 Data de lançamento: 29/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MDE RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: FNDE SALARIO EDUCACAO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA BAIXADA, SANTA LUCIA E ALTO RECREIO, PERIODO DE 01 05 25 A 31 05 25 SENDO 22 DIAS LETIVOS. 407 KM EXCEDENTE /UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL LINHA ALTO RECREIO E PEDRAS BRANCAS - PERIODO DE 01 05 25 A 31 05 25 22 DIAS LETIVOS, 180 KM EXCEDENTE/ - SUSBTITUI PARCIALMENTE EMPENHO 5761/2025 27.752,28 27.752,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2025 UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA BAIXADA, SANTA LUCIA E ALTO RECREIO, PERIODO DE 01 05 25 A 31 05 25 SENDO 22 DIAS LETIVOS. 407 KM EXCEDENTE /UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL LINHA ALTO RECREIO E PEDRAS BRANCAS - PERIODO DE 01 05 25 A 31 05 25 22 DIAS LETIVOS, 180 KM EXCEDENTE/ - SUSBTITUI PARCIALMENTE EMPENHO 5761/2025 27.752,28
29/12/2025 Liquidação conforme NF 570 27.752,28
29/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13911/2025 JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 103572 27.752,28
TOTAL 27.752,28 27.752,28 27.752,28
SALDO A PAGAR 0,00