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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13912 Data de lançamento: 29/12/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MDE RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: FNDE SALARIO EDUCACAO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA BAIXADA, SANTA LUCIA E ALTO RECREIO, PERIODO DE 01 07 25 A 31 07 25 SENDO 17 DIAS LETIVOS. 402,50 KM EXCEDENTE/UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL LINHA ALTO RECREIO E PEDRAS BRANCAS - PERIODO DE 01 07 25 A 31 07 25 17 DIAS LETIVOS, 258 KM EXCEDENTE/ - SUBSTITUI PARCIALMENTE EMPENHO 8136/2025 21.903,67 21.903,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2025 UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA BAIXADA, SANTA LUCIA E ALTO RECREIO, PERIODO DE 01 07 25 A 31 07 25 SENDO 17 DIAS LETIVOS. 402,50 KM EXCEDENTE/UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL LINHA ALTO RECREIO E PEDRAS BRANCAS - PERIODO DE 01 07 25 A 31 07 25 17 DIAS LETIVOS, 258 KM EXCEDENTE/ - SUBSTITUI PARCIALMENTE EMPENHO 8136/2025 21.903,67
29/12/2025 Liquidação conforme NF 584 21.903,67
29/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13912/2025 JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 103572 21.903,67
30/12/2025 indevido -5,15
30/12/2025 ajuste -5,15
30/12/2025 1 -5,15
TOTAL 21.898,52 21.898,52 21.898,52
SALDO A PAGAR 0,00