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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1412 Data de lançamento: 20/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MDE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Barro ferro 5/8 160,00 160,00
3.00 Canaleta gancho 5,00 15,00
1.00 União 50 50,00 50,00
1.00 Flange 50 70,00 70,00
2.00 Joelho 50 15,00 30,00
1.00 Lixa 5,00 5,00
1.00 Luva 50x25 10,00 10,00
1.00 Cola P 6,00 6,00
15.00 Parafuso broca 3,00 45,00
1.00 Boia caixa D'água 20,00 20,00
3.00 Conexão 25 2,00 6,00
1.00 Bucha RCO 10,00 10,00
1.00 Lixa 2,00 2,00
1.00 Cola 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2025 Barro ferro 5/8 Canaleta gancho União 50 Flange 50 Joelho 50 Lixa Luva 50x25 Cola P Parafuso broca Boia caixa D'água Conexão 25 Bucha RCO Lixa Cola 444,00
21/02/2025 UN;1,000;Barro ferro 5 8/UN;3,000;Canaleta gancho/UN;1,000;Uniao 50/UN;1,000;Flange 50/UN;2,000;Joelho 50/UN;1,000;Lixa/UN;1,000;Luva 50x25/UN;1,000;Cola P/UN;15,000;Parafuso broca/UN;1,000;Boia caixa D'agua/UN;3,000;Conexao 25/UN;1,000;Bucha RCO/UN;1,000;Lixa/UN;1,000;Cola/ 444,00
24/02/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 1412/2025 444,00
TOTAL 444,00 444,00 444,00
SALDO A PAGAR 0,00