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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MACH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1471 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SERVICOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
34.00 ARGAMASSA AC3 CINZA EMBA PAPEL 20 KG MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS 28,00 952,00
5.00 ARGAMASSA AC3 CINZA EMBA PAPEL 20 KG 30,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 ARGAMASSA AC3 CINZA EMBA PAPEL 20 KG MATERIAL PARA MANUTEÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS ARGAMASSA AC3 CINZA EMBA PAPEL 20 KG 1.102,00
26/02/2025 UN;34,000;ARGAMASSA AC3 CINZA EMBA PAPEL 20 KG MATERIAL PARA MANUTECAO DE PRACAS E CANTEIROS/UN;5,000;ARGAMASSA AC3 CINZA EMBA PAPEL 20 KG/ 1.102,00
27/02/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 1471/2025 1.102,00
TOTAL 1.102,00 1.102,00 1.102,00
SALDO A PAGAR 0,00