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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOELSON ARSEGO - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1478 Data de lançamento: 21/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO SCANIA PLACA EJ6DD36 50,00 200,00
5.00 SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 2 PNEUS DO CAMINHAO IMK1938 SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 3 PNEUS DO CAMINHAO IQX3A32 50,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2025 SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO SCANIA PLACA EJ6DD36 SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 2 PNEUS DO CAMINHAO IMK1938 SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 3 PNEUS DO CAMINHAO IQX3A32 450,00
26/02/2025 UN;4,000;SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHAO SCANIA PLACA EJ6DD36/UN;5,000;SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 2 PNEUS DO CAMINHAO IMK1938 SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 3 PNEUS DO CAMINHAO IQX3A32/ 450,00
27/02/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 1478/2025 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00