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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 154 Data de lançamento: 09/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GIROFLEX LED12/24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICA E MATERIAL PARA DISPOSITIVEL DE SEGURANÇA 190,00 380,00
1.00 MONITOR 24V TELA 4,3 297,00 297,00
1.00 LANTERNA 0127 10/AM 25,00 25,00
12.00 FIO 1,5 4,00 48,00
20.00 ABRAÇADEIRA NYLON 39CM 1,00 20,00
10.00 ESPAQUETE CORRUGADO 4,5 MM 3/16 2,00 20,00
3.00 LAMPADA 67 24V 5W 5,00 15,00
2.00 LAMPADA 67 LED 24V 12,00 24,00
1.00 LAMPADA H4 24V 75,00 75,00
2.00 BOTAO TIC TAC RETANGULAR 10,00 20,00
1.00 MONITOR 153,00 153,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2025 GIROFLEX LED12/24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICA E MATERIAL PARA DISPOSITIVEL DE SEGURANÇA MONITOR 24V TELA 4,3 LANTERNA 0127 10/AM FIO 1,5 ABRAÇADEIRA NYLON 39CM ESPAQUETE CORRUGADO 4,5 MM 3/16 LAMPADA 67 24V 5W LAMPADA 67 LED 24V LAMPADA H4 24V BOTAO TIC TAC RETANGULAR MONITOR 1.077,00
10/01/2025 UN;2,000;GIROFLEX LED12 24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE SISTEMA ELETRICA E MATERIAL PARA DISPOSITIVEL DE SEGURANCA/UN;1,000;MONITOR 24V TELA 4,3/UN;1,000;LANTERNA 0127 10 AM/UN;12,000;FIO 1,5/UN;20,000;ABRACADEIRA NYLON 39CM/UN;10,000;ESPAQUETE CORRUGADO 4,5 MM 3 16/UN;3,000;LAMPADA 67 24V 5W/UN;2,000;LAMPADA 67 LED 24V/UN;1,000;LAMPADA H4 24V/UN;2,000;BOTAO TIC TAC RETANGULAR/UN;1,000;MONITO 1.077,00
13/01/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 154/2025 1.077,00
TOTAL 1.077,00 1.077,00 1.077,00
SALDO A PAGAR 0,00