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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PABLO RODRIGO NEGRAO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1543 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 METRO DE MANGA 10 MM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO ESTRADA PLACA IRU 2112 130,00 130,00
2.00 CANECA 40,00 80,00
1.00 TERMINAL DE BATERIA 40,00 40,00
1.00 PONTEIRA 46,00 46,00
1.00 CABO 25 MM 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 METRO DE MANGA 10 MM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULO ESTRADA PLACA IRU 2112 CANECA TERMINAL DE BATERIA PONTEIRA CABO 25 MM 376,00
17/03/2025 UN;1,000;METRO DE MANGA 10 MM MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO ESTRADA PLACA IRU 2112/UN;2,000;CANECA/UN;1,000;TERMINAL DE BATERIA/UN;1,000;PONTEIRA/UN;1,000;CABO 25 MM/ 376,00
20/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 1543/2025 376,00
TOTAL 376,00 376,00 376,00
SALDO A PAGAR 0,00