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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1558 Data de lançamento: 26/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LANTERNA AMARELA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IXC7J28 20,00 20,00
1.00 LAMPADA 67 LED 24V MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IXC7J28 12,00 12,00
1.00 VIDRO PARA FAROL LE 83 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IMK 3819 430,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2025 LANTERNA AMARELA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IXC7J28 LAMPADA 67 LED 24V MATERIAL PARA MANUTENÇÃO IXC7J28 VIDRO PARA FAROL LE 83 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IMK 3819 462,00
27/02/2025 UN;1,000;LANTERNA AMARELA MATERIAL PARA MANUTENCAO IXC7J28/UN;1,000;LAMPADA 67 LED 24V MATERIAL PARA MANUTENCAO IXC7J28/UN;1,000;VIDRO PARA FAROL LE 83 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO IMK 3819/ 430,00
27/02/2025 UN;1,000;LANTERNA AMARELA MATERIAL PARA MANUTENCAO IXC7J28/UN;1,000;LAMPADA 67 LED 24V MATERIAL PARA MANUTENCAO IXC7J28/UN;1,000;VIDRO PARA FAROL LE 83 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO IMK 3819/ 32,00
28/02/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 1558/2025 430,00
28/02/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 1558/2025 32,00
TOTAL 462,00 462,00 462,00
SALDO A PAGAR 0,00