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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1624 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET SAUDE
Unidade: SAUDE PROPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT ATIV.SECR.SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 AGULHA - DESC 13 X 4,5 CX100 UND UN 4,80 239,95
90.00 SORO FISIOLOGICO 100ML FRASCO 5,06 455,58
130.00 SORO FISIOLOGICO 100ML FRASCO 5,06 658,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 AGULHA - DESC 13 X 4,5 CX100 UND UN SORO FISIOLOGICO 100ML FRASCO SORO FISIOLOGICO 100ML FRASCO 1.353,59
28/02/2025 UN;50,000;AGULHA - DESC 13 X 4,5 CX100 UND UN/UN;90,000;SORO FISIOLOGICO 100ML FRASCO/UN;130,000;SORO FISIOLOGICO 100ML FRASCO/ 1.353,59
10/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 1624/2025 1.353,59
20/08/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 1624/2025 -1.353,59
20/08/2025 -1.353,59
20/08/2025 SUBSTITUIDO -1.353,59
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00