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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINA HIROMI SATO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2047 Data de lançamento: 07/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO ADIANT.
Órgão: SECRET SAUDE
Unidade: SAUDE PROPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT ATIV.SECR.SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Solicito adiantamento de valor para suprir despesas com alimentação, em razão de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, em participação na Oficina de Acolhimento e Integração de Gestores Municipais/2025, nos dias 11, 12 e 13/03/25 na cidade de Porto Alegre. Onde participarão os seguintes servidores: Artur Paulo Romanini, Carina Hiromi Sato e Luciana Aparecida Escobar. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2025 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Solicito adiantamento de valor para suprir despesas com alimentação, em razão de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, em participação na Oficina de Acolhimento e Integração de Gestores Municipais/2025, nos dias 11, 12 e 13/03/25 na cidade de Porto Alegre. Onde participarão os seguintes servidores: Artur Paulo Romanini, Carina Hiromi Sato e Luciana Aparecida Escobar. 1.200,00
10/03/2025 UN;1,000;FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Solicito adiantamento de valor para suprir despesas com alimentacao, em razao de viagem a servico da Secretaria Municipal de Saude, em participacao na Oficina de Acolhimento e Integracao de Gestores Municipais 2025, nos dias 11, 12 e 13 03 25 na cidade de Porto Alegre. Onde participarao os seguintes servidores: Artur Paulo Romanini, Carina Hiromi Sato e Lucian 1.200,00
11/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2047/2025 1.200,00
02/04/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 2047/2025 -523,04
03/04/2025 -523,04
03/04/2025 DEVOLUCAO DE VALORES -523,04
TOTAL 676,96 676,96 676,96
SALDO A PAGAR 0,00