| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 2063 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3085500159 -ESF3 - COMPETENCIA FEV/2025 | 1.541,31 | 1.541,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3085500159 -ESF3 - COMPETENCIA FEV/2025 | 1.541,31 | ||
| 10/03/2025 | UN;1,000;REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3085500159 -ESF3 - COMPETENCIA FEV 2025/ | 1.541,31 | ||
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2063/2025 | 18,50 | ||
| 11/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2063/2025 | 1.522,81 | ||
| TOTAL | 1.541,31 | 1.541,31 | 1.541,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||