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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GS PNEUS E RECAPAGEM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2223 Data de lançamento: 13/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CAMARA DE AR TORTUGA FE 2525TR 220 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE MOTONIVELADORA JHON DERRE ,CATERPILLER 120 K E LIUGONG 460,00 2.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2025 CAMARA DE AR TORTUGA FE 2525TR 220 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE MOTONIVELADORA JHON DERRE ,CATERPILLER 120 K E LIUGONG 2.760,00
26/03/2025 UN;6,000;CAMARA DE AR TORTUGA FE 2525TR 220 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PNEUS DE MOTONIVELADORA JHON DERRE ,CATERPILLER 120 K E LIUGONG/ 2.760,00
27/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2223/2025 2.760,00
TOTAL 2.760,00 2.760,00 2.760,00
SALDO A PAGAR 0,00