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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2280 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SERVICOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 COMENTO SACO 50KG MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOEIROS , CABECEIRA DE PONTES . 46,00 920,00
3.50 AREIA MEDIA 215,00 752,50
20.00 CAL HIDRATADO SACO 20 KG 23,00 460,00
600.00 TIJOLOS 3 FURROS 1,80 1.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 COMENTO SACO 50KG MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BOEIROS , CABECEIRA DE PONTES . AREIA MEDIA CAL HIDRATADO SACO 20 KG TIJOLOS 3 FURROS 3.212,50
17/03/2025 UN;20,000;COMENTO SACO 50KG MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BOEIROS , CABECEIRA DE PONTES ./UN;3,500;AREIA MEDIA/UN;20,000;CAL HIDRATADO SACO 20 KG/UN;600,000;TIJOLOS 3 FURROS/ 3.212,50
18/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2280/2025 3.212,50
TOTAL 3.212,50 3.212,50 3.212,50
SALDO A PAGAR 0,00