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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2281 Data de lançamento: 14/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SERVICOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PAVIM MANUT VIAS PUBLICAS E PRACAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 AREIA MEDIA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS NAS AVENIDAS PRECIDENTE VARGAS , JUVENCIO RODRIGUES 215,00 537,50
300.00 TIJOLOS 3 FUROS 1,80 540,00
5.00 CIMENTO SACO 50 KG 46,00 230,00
3.00 CAL HIDRATADO SACO 20KG 23,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2025 AREIA MEDIA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS NAS AVENIDAS PRECIDENTE VARGAS , JUVENCIO RODRIGUES TIJOLOS 3 FUROS CIMENTO SACO 50 KG CAL HIDRATADO SACO 20KG 1.376,50
17/03/2025 UN;2,500;AREIA MEDIA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CANTEIROS NAS AVENIDAS PRECIDENTE VARGAS , JUVENCIO RODRIGUES/UN;300,000;TIJOLOS 3 FUROS/UN;5,000;CIMENTO SACO 50 KG/UN;3,000;CAL HIDRATADO SACO 20KG/ 1.376,50
18/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2281/2025 1.376,50
TOTAL 1.376,50 1.376,50 1.376,50
SALDO A PAGAR 0,00