| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 2303 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082258896 COMP FEV/2025 | 2.340,17 | 2.340,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082258896 COMP FEV/2025 | 2.340,17 | ||
| 17/03/2025 | UN;1,000;REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082258896 COMP FEV 2025/ | 2.340,17 | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2303/2025 | 44,77 | ||
| 17/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2303/2025 | 16,89 | ||
| 20/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 2303/2025 | 2.278,51 | ||
| 20/03/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 2303/2025 | -2.278,51 | ||
| 20/03/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 2303/2025 | -16,89 | ||
| 20/03/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 2303/2025 | -44,77 | ||
| 20/03/2025 | -2.278,51 | |||
| 20/03/2025 | -16,89 | |||
| 20/03/2025 | S DCTO: 27.814 SERIE:DSN | -44,77 | ||
| 20/03/2025 | DUPLCIDADE | -2.340,17 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||