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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO WAGNER LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2390 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET SAUDE
Unidade: SAUDE PROPRIOS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT ATIV.SECR.SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.86 bolo para festividades do pim 37,90 146,45
4.12 sanduiche para reunião do conselho municipal da saúde 37,90 156,00
1.24 bolo para reuniao do conselho municipal de saúde 37,89 47,06
1.00 bolacha esf3 9,98 9,98
1.00 bolacha esf3 6,19 6,19
1.00 bolacha 7,98 7,98
1.00 bolacha 7,19 7,19
3.00 refrigerante 9,49 28,47
5.00 inseticida spray 18,29 91,45
1.00 mexedor de café 10,98 10,98
60.00 agua com gas 1,39 83,40
24.00 agua sem gas 1,19 28,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 bolo para festividades do pim sanduiche para reunião do conselho municipal da saúde bolo para reuniao do conselho municipal de saúde bolacha esf3 bolacha esf3 bolacha bolacha refrigerante inseticida spray mexedor de café agua com gas agua sem gas 623,71
27/03/2025 UN;3,864;bolo para festividades do pim/UN;4,116;sanduiche para reuniao do conselho municipal da saude/UN;1,242;bolo para reuniao do conselho municipal de saude/UN;1,000;bolacha esf3/UN;1,000;bolacha esf3/UN;1,000;bolacha/UN;1,000;bolacha/UN;3,000;refrigerante/UN;5,000;inseticida spray/UN;1,000;mexedor de cafe/UN;60,000;agua com gas/UN;24,000;agua sem gas/ 623,71
27/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2390/2025 7,48
31/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2390/2025 616,23
TOTAL 623,71 623,71 623,71
SALDO A PAGAR 0,00