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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA IRMAOS GNIECH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2394 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA DE AGUA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA iqx8j57 482,00 482,00
1.00 PINO DE CENTRO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA iqx8j57 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 BOMBA DE AGUA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA iqx8j57 PINO DE CENTRO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA iqx8j57 517,00
21/03/2025 UN;1,000;BOMBA DE AGUA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA iqx8j57/UN;1,000;PINO DE CENTRO MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA iqx8j57/ 517,00
24/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2394/2025 517,00
TOTAL 517,00 517,00 517,00
SALDO A PAGAR 0,00