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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEOCLIDES JOSE PINHEIRO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2417 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 DESENGRACHANTE GEL 3,5 K MATERIAL PARA OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 86,00 516,00
100.00 ESTOPA RETALHO MALHA 14,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 DESENGRACHANTE GEL 3,5 K MATERIAL PARA OFICINA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESTOPA RETALHO MALHA 1.916,00
21/03/2025 UN;6,000;DESENGRACHANTE GEL 3,5 K MATERIAL PARA OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/UN;100,000;ESTOPA RETALHO MALHA/ 1.910,00
24/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2417/2025 1.910,00
09/04/2025 A PEDIDO -6,00
TOTAL 1.910,00 1.910,00 1.910,00
SALDO A PAGAR 0,00