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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2483 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: DESPORTO E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT ATIVIDADES DO CMD
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TOMADA DE LOUÇA 20A 20,00 40,00
2.00 DISJUNTOR 32A 15,00 30,00
1.00 PLUG 3 PONTAS 10,00 10,00
6.00 SACOS DE CAL 20,00 120,00
2.00 BALDE DE PLASTICO 18,00 36,00
2.00 ROLO PARA PINTURA 30,00 60,00
2.00 LINHA DE ANZOL AQUISIÇÕES DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO PARA OS PREPARATIVOS DOS JOGOS INICIAIS DO CAMPO MUNICIPAL. 15,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 TOMADA DE LOUÇA 20A DISJUNTOR 32A PLUG 3 PONTAS SACOS DE CAL BALDE DE PLASTICO ROLO PARA PINTURA LINHA DE ANZOL AQUISIÇÕES DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO PARA OS PREPARATIVOS DOS JOGOS INICIAIS DO CAMPO MUNICIPAL. 326,00
25/03/2025 UN;2,000;TOMADA DE LOUCA 20A/UN;2,000;DISJUNTOR 32A/UN;1,000;PLUG 3 PONTAS/UN;6,000;SACOS DE CAL/UN;2,000;BALDE DE PLASTICO/UN;2,000;ROLO PARA PINTURA/UN;2,000;LINHA DE ANZOL AQUISICOES DESTINADAS PARA A MANUTENCAO E REPARO PARA OS PREPARATIVOS DOS JOGOS INICIAIS DO CAMPO MUNICIPAL./ 326,00
25/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2483/2025 326,00
TOTAL 326,00 326,00 326,00
SALDO A PAGAR 0,00