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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2559 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MDE RECURSOS VINCULADOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PEATE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTIÇA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01/03/25 A 31/03/25 TOTALIZANDO 19 DIAS LETIVOS - EXCEDENTE DE 12KM 9.573,88 9.573,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTIÇA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01/03/25 A 31/03/25 TOTALIZANDO 19 DIAS LETIVOS - EXCEDENTE DE 12KM 9.573,88
28/03/2025 UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTICA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01 03 25 A 31 03 25 TOTALIZANDO 19 DIAS LETIVOS - EXCEDENTE DE 12KM/ 9.573,88
28/03/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2559/2025 191,48
02/04/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2559/2025 9.382,40
TOTAL 9.573,88 9.573,88 9.573,88
SALDO A PAGAR 0,00