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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2578 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade: MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TROCA DA PILHA E REPARO NO CONTROLE DO PORTÃO SERVIÇO DE REPARO DO PORTÃO DA EMEI ARCO-ÍRIS 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 TROCA DA PILHA E REPARO NO CONTROLE DO PORTÃO SERVIÇO DE REPARO DO PORTÃO DA EMEI ARCO-ÍRIS 60,00
08/04/2025 UN;1,000;TROCA DA PILHA E REPARO NO CONTROLE DO PORTAO SERVICO DE REPARO DO PORTAO DA EMEI ARCO-IRIS/ 60,00
09/04/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2578/2025 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00