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Última atualização realizada em 12/01/2026 às 10:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUMAGALLI INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2579 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET CULTURA
Unidade: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: EVENTOS CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FONTES PARA FITA LED 15,00 75,00
3.00 PLUGUES FÊMEA 10,00 30,00
1.00 FITA DE LED 5M 69,90 69,90
1.00 FITA ISOLANTE 20M AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA DA PRAÇA 2025 10,50 10,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 FONTES PARA FITA LED PLUGUES FÊMEA FITA DE LED 5M FITA ISOLANTE 20M AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA DECORAÇÃO DE PÁSCOA DA PRAÇA 2025 185,40
08/04/2025 UN;5,000;FONTES PARA FITA LED/UN;3,000;PLUGUES FEMEA/UN;1,000;FITA DE LED 5M/UN;1,000;FITA ISOLANTE 20M AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA DECORACAO DE PASCOA DA PRACA 2025/ 185,40
10/04/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2579/2025 185,40
TOTAL 185,40 185,40 185,40
SALDO A PAGAR 0,00