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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2669 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET INFRAESTRUTURA
Unidade: SECR.INFRAESTRUTURA
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FAROL LADO ESQUERDO SACANIA F157 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DE VEICULO CAMIHAO PRANCHA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA 590,00 590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 FAROL LADO ESQUERDO SACANIA F157 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DE VEICULO CAMIHAO PRANCHA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA 590,00
03/04/2025 UN;1,000;FAROL LADO ESQUERDO SACANIA F157 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DE VEICULO CAMIHAO PRANCHA SECRETARIA D EINFRAESTRUTURA/ 590,00
04/04/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 2669/2025 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00